Toimintaohje, sisäinen tarkastus

HEL 2026-000581
Ärendet har nyare handläggningar

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Ärende 9. / 53 §

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen liitteen 1 mukaisesti ja kumota samalla 4.12.2017 hyväksytyn toimintaohjeen (liite 2).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 7 momentin mukaan kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Edellisen toimintaohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.12.2017 (liite 2).

Hallintosäännön 22 luvun 5§:n mukaan sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus varmistaa ja arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimusten hallinnan että konsernivalvonnan tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimusten hallinnan kehittämiseksi. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitoa koskevien säädösten estämättä ja veloituksetta kaikki tiedot ja asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina tarkastusten suorittamiseksi sekä oikeus päästä kaikkiin kaupungin tiloihin. Sisäistä tarkastusta johtaa sisäisen tarkastuksen johtaja.

Keskeiset päivitykset

Kansainvälisiä sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja vuodelta 2017 on päivitetty vuonna 2024 ja nykyinen sisäisen tarkastuksen toimintaohje edellyttää päivitystä vastaamaan uusia standardeja. Standardit tarjoavat yhtenäisen rakenteen ja toimintamallin, joka tukee ammattikuntaa oman alan johdonmukaisessa kehittämisessä, tulkinnassa ja soveltamisessa.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje määrittelee tarkemmin sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoituksen, tehtävät, toimivallan, vastuut, tiedonsaantioikeuden, raportointisuhteet ja laadunvarmistuksen. Uusissa standardeissa painotetaan jatkuvaa laadunvarmistusta ja parantamista, mikä tarkoittaa säännöllistä arviointia ja kehittämistä tarkastustoiminnan laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Lisäksi sisäisen tarkastuksen roolia on täsmennetty ennakoivana lisäarvoa tuottavana toimijana päätöksenteolle ja organisaation toiminnan kehittämiselle. Sisäisen tarkastuksen palvelut kattavat sekä riskiperusteiset arviointi- ja varmennuspalvelut, joissa arvioidaan toiminnan tilaa ja kontrollien riittävyyttä, että neuvonantopalvelut, joiden tavoitteena on tukea päätöksentekoa ja toimintatapojen kehittämistä.

Detta beslut publicerades 03.02.2026

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Föredragande

Namn
Jukka-Pekka Ujula

Titel
Kansliapäällikkö

Upplysningar

Namn
Pia Linja

Titel
Sisäisen tarkastuksen johtaja

Bilagor

2. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 2017
Bilagan publiceras inte på internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.